Como resolver a rejeição 610 no Protheus3 minutos de leitura

Olá, tudo bem?

Neste post mostramos como resolver a questão da rejeição 610 na emissão de NF-e

Versões: Protheus 12
Ocorrência: Como corrigir a rejeição 610?
Passo a passo: Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF (NT 2011/005) – Versão 2.0 da NFE.

Total do vNF (id:W16) deve ser igual ao somatório de:
 vProd (id:W07)
(menos) vDesc (id:W10)
(mais) vST (id:W06)
(mais) vFrete (id:W08)
(mais) vSeg (id:W09)
(mais) vOutro (id:W15)
(mais) vII (id:W11)
(mais) vIPI (id:W12)
(mais) vServ (id:W18) (*3)

Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF (NT 2013/005) – Versão 3.10 da NFE.

Total do vNF (id:W16) deve ser igual ao somatório de:

(mais) vProd (id:W07)
(menos) vDesc (id:W10)

(menos) vICMSDeson (id:W04a)
(mais) vST (id:W06)
(mais) vFrete (id:W08)
(mais) vSeg (id:W09)
(mais) vOutro (id:W15)
(mais) vII (id:W11)
(mais) vIPI (id:W12)
(mais) vServ (id:W18) (*3)

As informações descritas foram retiradas no Manual do Contribuinte, disponível no portal da Nota Fiscal eletrônica.

OBS: Todas as tags mencionadas estão dentro do Grupo <ICMSTot>

As causas desta rejeição podem ser diversas, pois, o valor da NFe pode variar de acordo com cada situação em razão deste fator. Os possíveis motivos identificados são:

Notas com cálculo de ICMS ST

Sempre que houver calculo de ICMS ST, é necessário verificar se o campo F4_SITTRIB está preenchido com as opções 10, 30, 70 ou 90, pois, somente com essas opções o valor ICMS ST será gerado no XML e no DANFE.

Antes de realizar a alteração, verifique a melhor opção para utilizar.

Nota de devolução com IPI

Conforme prevê o manual do contribuinte, o valor do IPI deve ser gerado na tag <vIPI> ou <vOUTRO>, como despesa acessória. No caso de devolução, os parâmetros envolvidos são:

Nota de Saída do tipo Devolução:

Parâmetro: MV_IPIDEV

.T. =  Determina que o valor do  IPI,  será gerado no xml na tag <vIPI>. Na impressão da  DANFE o IPI será ilustrado no campo ‘Valor do IPI’.

.F. = Determina que o valor do IPI, será  gerado no xml na tag <vOUTRO> + <INFCPL>. Na impressão da  DANFE o IPI será ilustrado no campo ‘Outras despesas acessórias’ + ‘Dados adicionais’.

Notas de Entrada do tipo Devolução:

Parâmetro MV_EIPIDEV:

.T. – Determina que o valor do IPI será ilustrado no cabeçalho e em DADOS ADICIONAIS/ Informações complementares do DANFE.

.F. – Determina que o valor do  IPI será ilustrado apenas em DADOS ADICIONAIS/ Informações complementares do DANFE.

Obs.:  O parâmetro envolve apenas a impressão/ilustração da DANFE, pois no xml o IPI sempre será gerado na tag <vIPI> + <INFCPL>

Notas de Suframa

A SEFAZ divulgou juntamente com a NT 2011.004 novas regras de validação na transmissão de notas com desconto relativo à Suframa. Para outras informações, consulte a NT 2011.004 disponível no portal da Nota Fiscal eletrônica.

Notas com desconto

O desconto deve ser informado no item do pedido para que a tag <vDesc> do XML seja gerada com o valor a ser descontado.

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Fonte: TDN

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